ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ АКИМА ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА

zhaksy_kanz@aqmola.gov.kz

 

Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

  Жаксы  
В Госкорпорацию (ЦОН) Государственный орган На портал Электронного Правительства


Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2017 финансовый год

 

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2017 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:  ГУ «Аппарат акима села Чапаевское Жаксынского района»

Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жаксынского района»

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля 2018года

Код и наименование администратора бюджетной программы: 1230315 ГУ «Аппарат акима села Чапаевское Жаксынского района»

Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  Бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

в зависимости от содержания  Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации  Индивидуальная

текущая или развития  текущая

Цель бюджетной программы: Эффективная деятельность аппарата акима села, повышение показателей оценки качества работы специалистов аппарата акима села

Описание бюджетной программы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима штатной численностью 3 штатные единицы, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективность деятельности аппарата, повышение показателей оценки качества работы специалистов аппарата акима села.

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

6489,3

6487,0

2,3

99,9

Экономия за счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

6489,3

6487,0

2,3

99,9

Экономия за счет округления

Конечный результат бюджетной программы

тысяч тенге

6489,3

6487,0

2,3

99,9

Экономия за счет округления

 

 

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

1. Количество принятых распорядительных документов

ед

21

21

0

100

 

2.Количество отозванных НПА, противоречащих законодательству

ед

0

0

0

 

 

3.Доля рассмотренных жалоб и обращений.

%

100

100

0

100

 

4.Количество госслужащих, подлежащих обучению на курсах

чел

0

0

0

 

 

5. Количество оказанных государственных услуг в том числе

Количество выданных справок о ЛПХ

ед

 

 

 

 

ед

 

 

0

 

 

13

0

 

 

13

0

 

 

0

 

 

 

100

 

 

      Руководитель администратора

      бюджетных программ  ___________            В.Ракышева                                                                           (подпись)          (расшифровка подписи)

      Главный бухгалтер ___________  Ж.Мухамбетжанова

                                            (подпись) (расшифровка подписи)

Страница создана: 19.02.2018 14:50
Страница обновлена: 19.02.2018 14:50
Просмотров: 331

Текст